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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6609 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MAXXI AIR ARLA PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA. 0,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MAXXI AIR ARLA PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA. 325,00
19/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 388 325,00
31/07/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2017 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 325,00
TOTAL 325,00 325,00 325,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.