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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6674 Data de lançamento: 04/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSÃO DE ATIVIDADES PARA OS PACIENTES DAS PSICÓLOGAS DA EQUIPE DE SAÚDE MENTAL. 0,00 114,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSÃO DE ATIVIDADES PARA OS PACIENTES DAS PSICÓLOGAS DA EQUIPE DE SAÚDE MENTAL. 114,00
12/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 05 114,00
17/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2017 M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME - 85859 114,00
TOTAL 114,00 114,00 114,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.