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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AMARILDO JOAO WERNER BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6677 Data de lançamento: 04/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/07/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2017 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/07/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 9,00
27/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 9,00
09/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863358 PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2017 AMARILDO JOAO WERNER BERTANI - 65419 9,00
TOTAL 9,00 9,00 9,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.