Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6682 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
0,00 |
87,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
87,84 |
|
|
25/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25 |
|
87,84 |
|
02/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005399
PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2017
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 |
|
|
87,84 |
TOTAL |
87,84 |
87,84 |
87,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.