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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6682 Data de lançamento: 04/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. 0,00 87,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. 87,84
25/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25 87,84
02/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005399 PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2017 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 87,84
TOTAL 87,84 87,84 87,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.