Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE FUNASA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6686 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Transferências |
Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº030/2017 EM ANEXO. |
0,00 |
180.736,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2017 |
VALOR REF. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO CONFORME NOTIFICAÇÃO Nº030/2017 EM ANEXO. |
180.736,44 |
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04/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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180.736,44 |
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11/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2017
FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE FUNASA - 1653 |
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180.736,44 |
TOTAL |
180.736,44 |
180.736,44 |
180.736,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.