Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6718 |
Data de lançamento: |
05/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/05/17 A 10/06/17 TEL. 54-99705-5676/54-99905-4358/ 54-99973-9593. |
0,00 |
143,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/05/17 A 10/06/17 TEL. 54-99705-5676/54-99905-4358/ 54-99973-9593. |
143,34 |
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05/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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143,34 |
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12/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862126
PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2017
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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143,34 |
TOTAL |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.