Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6720 |
Data de lançamento: |
05/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E MUSEU |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
35,00 |
|
|
24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33 |
|
35,00 |
|
02/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851782
PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2017
LINDOMAR LUCIR LAUXEN - 83737 |
|
|
35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.