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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 6739 Data de lançamento: 05/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVAJATO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVAJATO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 499,00
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2066624 499,00
14/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863377 PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2017 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 499,00
TOTAL 499,00 499,00 499,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.