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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6761 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 0,00 156,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SALA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 156,25
24/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15721886 156,25
11/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005414 PAGTO. REF. EMPENHO 6761/2017 MICHEL WERLANG ME - 83914 156,25
TOTAL 156,25 156,25 156,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.