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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULO ADRIANO PRESSER DA CUNHA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6783 Data de lançamento: 06/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELEVISÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELEVISÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 150,00
24/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9 150,00
17/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862211 PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2017 PAULO ADRIANO PRESSER DA CUNHA MEI - 76788 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.