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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LETICIA RAVAZIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6819 Data de lançamento: 07/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 10,11/07/17 PARA A SERVIDORA REALIZAR CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHO NA 6ª CRS. 0,00 137,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2017 VALOR REF. 02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 10,11/07/17 PARA A SERVIDORA REALIZAR CURSO SOBRE SAÚDE DO TRABALHO NA 6ª CRS. 137,00
27/07/2017 empenhado a maior -87,00
07/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 50,00
01/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863531 PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2017 LETICIA RAVAZIO - 63807 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.