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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 6871 Data de lançamento: 10/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 18 VIAGENS MES DE JUNHO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº91/2014. 0,00 4.440,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 18 VIAGENS MES DE JUNHO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº91/2014. 4.440,96
10/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 193 4.440,96
18/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851017, 851023 PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2017 W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309 4.440,96
TOTAL 4.440,96 4.440,96 4.440,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.