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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6875 Data de lançamento: 10/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - LINHA 04 REF. 20 VIAGENS MES DE JUNHO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014. 0,00 5.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - LINHA 04 REF. 20 VIAGENS MES DE JUNHO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014. 5.280,00
10/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 5.280,00
18/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000533, 000535 PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2017 GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA - 62018 5.280,00
TOTAL 5.280,00 5.280,00 5.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.