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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6904 Data de lançamento: 10/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIÃO - LINHA 09 REF. 21 VIAGENS MES DE JUNHO/2017,CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. 0,00 6.879,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIÃO - LINHA 09 REF. 21 VIAGENS MES DE JUNHO/2017,CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. 6.879,60
10/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35 6.879,60
18/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6904/2017 TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 6.879,60
TOTAL 6.879,60 6.879,60 6.879,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.