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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6924 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Aéreo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES PARA MANUTENÇÃO DO AEROCLUBE MUNICIPAL. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES PARA MANUTENÇÃO DO AEROCLUBE MUNICIPAL. 360,00
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15760991 360,00
10/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901381 PAGTO. REF. EMPENHO 6924/2017 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.