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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6927 Data de lançamento: 11/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 137 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2017 VEICULO Nº 137 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS P/ MANUTENÇÃO. 7,00
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15763780 7,00
10/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862182 PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2017 VANDERLEI JOSE PROVENSI ME - 64561 7,00
TOTAL 7,00 7,00 7,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.