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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IVONI TERESINHA GAZOLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6963 Data de lançamento: 12/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 0,00 1.380,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 1.380,18
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15776707 1.380,18
15/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005429 PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2017 IVONI TERESINHA GAZOLA ME - 83324 1.380,18
TOTAL 1.380,18 1.380,18 1.380,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.