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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 697 Data de lançamento: 01/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AO CONSUMO DE LUZ ELETRICA NO MES JANEIRO/2017 COM VENC. 10/02/2017. 0,00 1.889,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2017 VALOR REF. AO CONSUMO DE LUZ ELETRICA NO MES JANEIRO/2017 COM VENC. 10/02/2017. 1.889,57
10/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.889,57
20/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901113 PAGTO. REF. EMPENHO 697/2017 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 1.889,57
TOTAL 1.889,57 1.889,57 1.889,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.