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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 13:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6973 Data de lançamento: 12/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS BORRACHUDO 295.80 X 22,5 RADIAL DUNLOP PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº138. 1.604,90 3.209,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2017 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS BORRACHUDO 295.80 X 22,5 RADIAL DUNLOP PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº138. 3.209,80
24/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1740 3.209,80
03/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853375 PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2017 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 3.209,80
TOTAL 3.209,80 3.209,80 3.209,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.