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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6991 Data de lançamento: 13/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI, ALDA ALZIRA ROTTA, GEMA LANER GHISLENI. 0,00 1.192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI, ALDA ALZIRA ROTTA, GEMA LANER GHISLENI. 1.192,00
07/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15469 1.192,00
15/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862200 PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2017 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 1.192,00
TOTAL 1.192,00 1.192,00 1.192,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.