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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ROSANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7052 Data de lançamento: 14/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CASACOS DE LÃ PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CASACOS DE LÃ PARA USO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. 720,00
07/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15817906 720,00
15/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005423 PAGTO. REF. EMPENHO 7052/2017 COMERCIO DE CONFECCOES ROSANA LTDA - 72093 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.