Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7053 |
Data de lançamento: |
14/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
5.575,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2017 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICÍPIO. |
5.575,10 |
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07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15807067 |
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5.575,10 |
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15/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005420
PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2017
GUILHERME MARION - 85527 |
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5.575,10 |
TOTAL |
5.575,10 |
5.575,10 |
5.575,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.