Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7065 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Meio Ambiente |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 17/07/17 TRANSPORTE DO SERVIDOR ANTONIO CEZAR VINCHIGUERRA PARA REUNIÃO DO COMAJA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 17/07/17 TRANSPORTE DO SERVIDOR ANTONIO CEZAR VINCHIGUERRA PARA REUNIÃO DO COMAJA. |
25,00 |
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07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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17/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901386
PAGTO. REF. EMPENHO 7065/2017
JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER - 86200 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.