Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7094 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA POR 20.3 HORAS PARA USO NA PEDREIRA NA LOCALIDADE DE PRATINHA. |
0,00 |
5.481,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA POR 20.3 HORAS PARA USO NA PEDREIRA NA LOCALIDADE DE PRATINHA. |
5.481,00 |
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07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 |
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5.481,00 |
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17/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005436
PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2017
LUIZ CARLOS PRETTO ME - 82101 |
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5.481,00 |
TOTAL |
5.481,00 |
5.481,00 |
5.481,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.