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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AMAJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 717 Data de lançamento: 01/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017. 0,00 27.864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2017 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017. 27.864,00
01/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
07/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. JANEIRO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
02/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
24/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
28/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. MARÇO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
20/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
26/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. ABRIL/2017 AMAJA - 231 2.322,00
25/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
30/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. MAIO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
21/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
27/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. JUNHO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
20/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
25/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. JULHO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
25/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
29/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. AGOSTO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
21/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
27/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. SETEMBRO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
24/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
31/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. OUTUBRO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
23/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
28/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
13/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.322,00
21/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 AMAJA - 231 2.322,00
TOTAL 27.864,00 27.864,00 27.864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.