Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7210 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ESF/PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF SÃO VALENTIM. 0,00 663,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF SÃO VALENTIM. 663,84
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 44267 663,84
08/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7210/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 663,84
TOTAL 663,84 663,84 663,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.