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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7219 Data de lançamento: 21/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. JUROS PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA IWU2088. 0,00 14,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2017 VALOR REF. JUROS PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA IWU2088. 14,67
21/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 14,67
01/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863339 PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2017 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD - 731 14,67
TOTAL 14,67 14,67 14,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.