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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7276 Data de lançamento: 25/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA. 0,00 1.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA. 1.030,00
14/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 975 1.030,00
22/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005447 PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2017 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.