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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7294 Data de lançamento: 25/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 0,00 562,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 562,50
14/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15917572 562,50
31/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862232 PAGTO. REF. EMPENHO 7294/2017 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 562,50
TOTAL 562,50 562,50 562,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.