Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7298 |
Data de lançamento: |
25/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 18/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
522,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2017 |
PP 18/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
522,80 |
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14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15922159 |
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522,80 |
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25/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853395
PAGTO. REF. EMPENHO 7298/2017
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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522,80 |
TOTAL |
522,80 |
522,80 |
522,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.