Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
12/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 136, 142, 110, 133, 109 E 142.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
2.882,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2017 |
VEICULO Nº 136, 142, 110, 133, 109 E 142.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA. |
2.882,80 |
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15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 695 |
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2.882,80 |
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22/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862987
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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2.882,80 |
TOTAL |
2.882,80 |
2.882,80 |
2.882,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.