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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7392 Data de lançamento: 27/07/2017
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Julho de 2017 0,00 3.046,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2017 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Julho de 2017 3.046,90
27/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2017 3.046,90
31/07/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007392/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 3.046,90
TOTAL 3.046,90 3.046,90 3.046,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.