Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7498 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES Julho de 2017 |
0,00 |
5.817,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2017 |
INSS PATRONAL REF. MES Julho de 2017 |
5.817,27 |
|
|
27/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2017 |
|
5.817,27 |
|
18/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7498/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
5.817,27 |
TOTAL |
5.817,27 |
5.817,27 |
5.817,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.