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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 756 Data de lançamento: 03/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTA PARA REPOSIÇÃO, ESPUMA E GUARNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CRAS. 0,00 550,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTA PARA REPOSIÇÃO, ESPUMA E GUARNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO CRAS. 550,90
22/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31870 550,90
02/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2017 LOJAS BECKER LTDA - 63930 550,90
TOTAL 550,90 550,90 550,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.