Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART LED 48' PARA USO JUNTO A SALA DA BRINQUEDOTECA PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E JOVENS. |
0,00 |
2.699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO SMART LED 48' PARA USO JUNTO A SALA DA BRINQUEDOTECA PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E JOVENS. |
2.699,00 |
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22/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31871 |
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2.699,00 |
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02/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2017
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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2.699,00 |
TOTAL |
2.699,00 |
2.699,00 |
2.699,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.