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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 7614 Data de lançamento: 27/07/2017
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SAMU MÊS DE JULHO 2017. 0,00 1.105,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2017 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SAMU MÊS DE JULHO 2017. 1.105,79
27/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.105,79
31/07/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007614/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.105,79
TOTAL 1.105,79 1.105,79 1.105,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.