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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7650 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO E CÓPIA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A CRVA DE PORTO ALEGRE EM VIAGEM NO DIA 28/07/2017. 0,00 10,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO E CÓPIA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A CRVA DE PORTO ALEGRE EM VIAGEM NO DIA 28/07/2017. 10,82
07/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 10,82
17/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863387 PAGTO. REF. EMPENHO 7650/2017 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 10,82
TOTAL 10,82 10,82 10,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.