| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 7650 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO E CÓPIA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A CRVA DE PORTO ALEGRE EM VIAGEM NO DIA 28/07/2017. | 0,00 | 10,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2017 | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO E CÓPIA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR JUNTO A CRVA DE PORTO ALEGRE EM VIAGEM NO DIA 28/07/2017. | 10,82 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 10,82 | ||
| 17/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863387 PAGTO. REF. EMPENHO 7650/2017 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 | 10,82 | ||
| TOTAL | 10,82 | 10,82 | 10,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||