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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7698 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Aéreo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2017 VENC. EM 21/08/2017. 0,00 594,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JULHO/2017 VENC. EM 21/08/2017. 594,50
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 594,50
21/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901388 PAGTO. REF. EMPENHO 7698/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 594,50
TOTAL 594,50 594,50 594,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.