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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7719 Data de lançamento: 31/07/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 0,00 53,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 53,30
22/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 063947 53,30
21/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862345 PAGTO. REF. EMPENHO 7719/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 53,30
TOTAL 53,30 53,30 53,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.