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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7748 Data de lançamento: 01/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº6927 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº137. 0,00 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2017 VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº6927 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº137. 93,00
01/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15763780 93,00
10/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862182 PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2017 VANDERLEI JOSE PROVENSI ME - 64561 93,00
TOTAL 93,00 93,00 93,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.