Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7793 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
38,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
38,43 |
|
|
22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33 |
|
38,43 |
|
04/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005477
PAGTO. REF. EMPENHO 7793/2017
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 |
|
|
38,43 |
TOTAL |
38,43 |
38,43 |
38,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.