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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7825 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: HOSPEDAGEM DE SITE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DE E-MAILS E DO SITE ESPUMOSO.RS.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 VALOR REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DE E-MAILS E DO SITE ESPUMOSO.RS.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 250,00
02/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2017829 250,00
08/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005407 PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2017 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.