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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7836 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE DIREÇÃO DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SALA DE DIREÇÃO DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 35,00
22/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 39 35,00
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862262 PAGTO. REF. EMPENHO 7836/2017 LINDOMAR LUCIR LAUXEN - 83737 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.