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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7845 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE SANTO INÁCIO, PONTÃO DOS CAVALI E RINCÃO DOS BOIS. 0,00 7.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE SANTO INÁCIO, PONTÃO DOS CAVALI E RINCÃO DOS BOIS. 7.750,00
22/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3188 7.750,00
04/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005477 PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2017 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 7.750,00
TOTAL 7.750,00 7.750,00 7.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.