Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7889 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT DO SETOR DE BLOCOS. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT DO SETOR DE BLOCOS. |
280,00 |
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22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1025/1024/1023 |
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280,00 |
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17/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862299
PAGTO. REF. EMPENHO 7889/2017
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.