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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 789 Data de lançamento: 06/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PONTES EM PONTÃO DO BUTIÁ E COXILHA SECA. 0,00 350,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE PONTES EM PONTÃO DO BUTIÁ E COXILHA SECA. 350,60
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.041.817 350,60
06/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853259 PAGTO. REF. EMPENHO 789/2017 NIUDIR ELIAS COPINI - 487 350,60
TOTAL 350,60 350,60 350,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.