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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MF ACIMENTADOS INDUSTRIA E COMERCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7929 Data de lançamento: 04/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE VINTE METROS DE PAREDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 2.600,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE VINTE METROS DE PAREDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 2.600,06
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 640 2.600,06
11/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863412 PAGTO. REF. EMPENHO 7929/2017 MF ACIMENTADOS INDUSTRIA E COMERCIO - 86659 2.600,06
TOTAL 2.600,06 2.600,06 2.600,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.