Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CERÂMICA ARVOREZINHA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7930 |
Data de lançamento: |
04/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA REFORMA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
2.056,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2017 |
PP 45/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA REFORMA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. |
2.056,20 |
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28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4789 |
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2.056,20 |
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10/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853437
PAGTO. REF. EMPENHO 7930/2017
CERÂMICA ARVOREZINHA LTDA - 86509 |
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2.056,20 |
TOTAL |
2.056,20 |
2.056,20 |
2.056,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.