Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7966 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. |
0,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. |
176,00 |
|
|
28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016076060 |
|
176,00 |
|
08/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862239
PAGTO. REF. EMPENHO 7966/2017
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
|
|
176,00 |
TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.