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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7971 Data de lançamento: 07/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 0,00 222,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 222,95
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016068345 222,95
02/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862258 PAGTO. REF. EMPENHO 7971/2017 BERNARDO DAMBROS - 66802 222,95
TOTAL 222,95 222,95 222,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.